| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012009 |
20.1.2012 |
archívne boxy |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120020 |
27.1.2012 |
Archívne boxy |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
32,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260065 |
20.2.2026 |
Elek. energia 1/2026 Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/FV190350 |
23.5.2019 |
Sladkosti na Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
32,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900083309 |
13.5.2015 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
32,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385- zos |
1.8.2017 |
ORANGE TLF. 7/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 zos |
6.9.2017 |
MT ZOS 8/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421358095 |
3.10.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385/10zos |
3.11.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
zos |
14.12.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170561 |
9.1.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180101/0004289385 |
5.4.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180143 /0004289385 |
3.5.2018 |
MT -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180187/004289385 |
7.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180252/0004289385 |
29.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180304/0004289385 |
9.8.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
3.9.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456/0004289385 |
31.10.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385/10027 |
5.2.2019 |
Telefónne hovory - január 2019 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |