|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7246921296 |
18.1.2011 |
Plyn, 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2 345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2 714,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 13.10.2014 |
13.10.2014 |
Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
23 828,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/ST/2016 |
27.7.2016 |
Plynová kotolňa č.2 pre Telocvičňu na ul. Komenského Stará Turá a Plynová kotolňa č.3... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
71 176,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200101999 |
3.4.2012 |
pneumatiky Matador - letné 4ks |
Well Tyre s.r.o. |
45411450 |
224,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012170 |
13.12.2012 |
pneumatiky na automobil - ZOS - soc. |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020121 |
27.7.2020 |
Pneumatiky pre DHZM Stará Turá |
František Jankech JaKub |
|
1 196,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151108 |
25.11.2015 |
PO BOZP služby - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171457 |
20.12.2017 |
PO+BOZP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006232011 |
19.4.2011 |
POa BOZP za obdobie 1-3/2011 |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
239,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161132 |
8.7.2016 |
Pobytový letný tábor pre 12 detí |
Matica slovenská |
00179027 |
1 120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12 |
5.6.2018 |
Pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011011 |
27.1.2011 |
Počítačová literatúra: Microsoft Windows 7 podrobná užívateľská príručka, Mistrovství... |
Computer Press, a.s. organizačná zložka |
44351704 |
40,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021168 |
20.9.2021 |
Podanie žiadosti na Envirofond - kategória A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021090 |
27.4.2021 |
Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 |
MANOS CONSULTING, s.r.o. |
46041915 |
1 920,00 EUR |