| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019165 |
15.8.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad pre podujatie: Mestské oslavy SNP v osade Nárcie |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
25,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
Bleskozvod na budovu hasičskej zbrojnice Súš |
Miloš Kovačovic |
30874815 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210098 |
9.3.2021 |
BOZP a OP za február 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200443 |
5.11.2020 |
BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200492 |
9.12.2020 |
BOZP a OPP za 11/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200577 |
13.1.2021 |
BOZP a OPP za 12/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210395 |
9.9.2021 |
BOZP a OPP za august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220669 |
12.1.2023 |
BOZP a OPP za december 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210245 |
9.6.2021 |
BOZP a OPP za máj 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023150 |
20.7.2023 |
BOZP služby |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018252 |
20.12.2018 |
Bunda SEFTON reflexná |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121017 |
19.12.2012 |
Bundy pre jdnotky MHZ |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
792,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012174 |
19.12.2012 |
Bundy pre MHZ |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
792,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018042 |
4.4.2018 |
Bunker vo Vetešovom jarku - výmena vchodových dverí |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
260,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015139 |
17.7.2015 |
Búracie práce |
Jozef Podolan |
34549617 |
2 646,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018087 |
30.5.2018 |
Búracie práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6 838,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015166 |
27.8.2015 |
Búracie práce - práce naviac |
Jozef Podolan |
34549617 |
1 038,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018017 |
19.6.2018 |
Búracie práce na rod. dome na Družstevnej ulici |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
6 838,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV21032 |
16.9.2021 |
Búracie práce na stavbe: Konverziastrednej školy na MsÚ |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
53 954,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260048 |
10.2.2026 |
Business internet - ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
39,85 EUR |