|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2017 |
22.6.2017 |
Návrh a plán prenosného dopravného značenia - podujatie Historické slávnosti v meste Stará... |
JUNONA, s. r. o. |
36319589 |
110,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021092 |
4.5.2021 |
Návrh riešenia zateplenia stropu v technickej miestnosti hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160045 |
21.11.2016 |
Návrh tabule na separovaný zber |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023054 |
8.3.2023 |
Návrh „Kompozície prútených figúr pre veľkonočnú výzdobu námestia v Starej Turej“ |
Ján Karlík |
|
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
31.1.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180054 (4218020239) |
16.2.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180050 (01/2018) |
14.2.2018 |
Návrh, tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 9 |
7.10.2013 |
Navýšenie nájmu |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
90 522,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/MAJ/DOD/2023 |
4.9.2023 |
Navýšenie úveru o 11680€ |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
1 773 390,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/MAJ/DOD/2023 |
4.9.2023 |
Navýšenie úveru o 35840€ |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
104 230,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/maj/2014 |
21.5.2014 |
Nebytový priestor garáž č. 3 - Štefánika 363 |
Ing. Ján Hodermarský |
|
11 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230404 |
18.8.2023 |
Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
ProIZS SK, s. r. o. |
52287491 |
242,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140441 |
25.11.2014 |
neverejná cestná doprava Komunálne voľby |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
62,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2150013 |
16.2.2015 |
neverejná osobná cestná doprava počas referenda |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
79,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140165 |
28.5.2014 |
neverejná osobná cestná doprava počas volieb do EÚP |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
78,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
29.4.2020 |
Nitrilové rukavice pre zamestnancov |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012124 |
16.10.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1 716,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212355 |
4.12.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1 716,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 163,99 EUR |