Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51120188 (301200638) 21.5.2012 Nájomné za máj 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120098 (3012200483) 14.3.2012 Nájomné za marec 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120467 (32300157) 7.12.2012 Nájomné za november 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 65/maj/2011 22.9.2011 Nájomné za pozemok parc. č. 50/1 Vladislava Bednáriková   1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120373 (32300019) 8.10.2012 Nájomné za september 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170268 7.7.2017 nájomné za set top box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 512405650 10.1.2025 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 12/2024 TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  172,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250122 9.4.2025 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 3/2025, kópie za 1-3/2025 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  214,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 512405651 10.1.2025 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 12/2024 TOP SERVIS IT, s.r.o. 44387598  391,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51250120 9.4.2025 Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 3/2025, kópie za 1-3/2025 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200441 19.11.2020 Nákladný automobil Piaggio Porter biely TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  13 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220011 15.2.2011 Náklady na autobusové spojenie - január 2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130013 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Dom kultúry Javorina 36130125  237,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130014 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Technické služby m.p.o. 35602210  680,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130015 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Lesotur s.r.o. 36715191  99,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130016 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Materská škola 36 129 453  112,31 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130017 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Základná umelecká škola 36 125 270  282,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130018 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  603,01 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130019 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Centrum voľného času 36 125 270  111,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130020 14.11.2013 Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 Základná škola Stará Turá 36125121  950,24 EUR 
Nastavenia cookies