|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20200109 |
18.12.2020 |
Výmena radiátorov s ventilmi |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1 460,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020027 |
24.2.2020 |
Demontáž a montáž 1ks okno + 1ks balkónové dvere - nájomný byt č. 5, Ul. Mýtna č. 537/46 |
EUROWIN s.r.o. Ľuboš Baran |
40827282 |
709,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202200001 |
25.1.2022 |
Dodanie a montáž balkónových dverí na bytovom dome , Ul. Mýtna 537 |
eurowin servis s.r.o. |
53637941 |
551,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020093 |
16.6.2020 |
Demontáž a montáž 1 okno + 1 dvere v BD č. 595/58 na Ul. Mýtnej v Starej Turej |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
662,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020153 |
29.9.2020 |
výmena 2ks plastových okien v BD č. 595 byt č. 2 v Starej Tutej |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020154 |
29.9.2020 |
výmena 2ks plastových okien v byte č. 6, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200404 |
9.10.2020 |
BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
1 022,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200422 |
21.10.2020 |
Byt. dom č. 595, byt č. 6 - demontáž a montáž 2ks plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021162 |
3.9.2021 |
PVC okná - Ul. Mýtna č. 537/54, byt č. 34 |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
551,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/33/maj/2015 |
24.8.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Eva Eľková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/10/maj/2015 |
20.7.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Eva Rubaninská |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2018-SOC |
27.6.2018 |
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
39 946,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180255/201829 |
10.7.2018 |
stavebné práce fa č. 1 |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
13 182,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180339/2018/31 |
3.9.2018 |
1. fakturácia podľa zmluvy |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
22 255,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21180381/201835 |
3.10.2018 |
zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
2 511,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1 997,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018166 |
4.10.2018 |
Elektromontážne práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018167 |
4.10.2018 |
sedátko do sprchy a montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180421/2018/38 |
11.10.2018 |
sedátko do sprchy+montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521,90 EUR |