Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20200109 18.12.2020 Výmena radiátorov s ventilmi Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  1 460,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020027 24.2.2020 Demontáž a montáž 1ks okno + 1ks balkónové dvere - nájomný byt č. 5, Ul. Mýtna č. 537/46 EUROWIN s.r.o. Ľuboš Baran 40827282  709,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 202200001 25.1.2022 Dodanie a montáž balkónových dverí na bytovom dome , Ul. Mýtna 537 eurowin servis s.r.o. 53637941  551,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020093 16.6.2020 Demontáž a montáž 1 okno + 1 dvere v BD č. 595/58 na Ul. Mýtnej v Starej Turej eurowin slovensko s.r.o. 47353058  662,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020153 29.9.2020 výmena 2ks plastových okien v BD č. 595 byt č. 2 v Starej Tutej eurowin slovensko s.r.o. 47353058  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020154 29.9.2020 výmena 2ks plastových okien v byte č. 6, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej eurowin slovensko s.r.o. 47353058  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200404 9.10.2020 BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien eurowin slovensko s.r.o. 47353058  1 022,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200422 21.10.2020 Byt. dom č. 595, byt č. 6 - demontáž a montáž 2ks plastových okien eurowin slovensko s.r.o. 47353058  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021162 3.9.2021 PVC okná - Ul. Mýtna č. 537/54, byt č. 34 eurowin slovensko s.r.o. 47353058  551,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/33/maj/2015 24.8.2015 Zriadenie vecného bremena Eva Eľková    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/10/maj/2015 20.7.2015 Zriadenie vecného bremena Eva Rubaninská    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2018-SOC 27.6.2018 Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  39 946,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180255/201829 10.7.2018 stavebné práce fa č. 1 EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  13 182,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180339/2018/31 3.9.2018 1. fakturácia podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  22 255,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 21180381/201835 3.10.2018 zál. platba - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  2 511,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180382/201836 3.10.2018 vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  1 997,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018166 4.10.2018 Elektromontážne práce EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  521,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018167 4.10.2018 sedátko do sprchy a montáž EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  126,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180421/2018/38 11.10.2018 sedátko do sprchy+montáž EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  126,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180422/2018/37 11.10.2018 stavebné práce EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  521,90 EUR 
Nastavenia cookies