|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2300631 |
13.12.2023 |
Telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300636 |
13.12.2023 |
Dodávka tepla MSÚ 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
2 741,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300656 |
15.12.2023 |
El. energia 11/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 410,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300703 |
17.1.2024 |
Dodávka tepla 12/2023 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3 257,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300753 |
23.1.2024 |
El. energia 12/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
711,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300762 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 390,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300763 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
512,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300764 |
23.1.2024 |
Spotreba za elektrinu za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
352,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300765 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.200023-31.12.2023 PZ stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
661,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300766 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
273,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300767 |
23.1.2024 |
voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 PZ suterén |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
202,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300774 |
24.1.2024 |
Náklady na ÚK za obd. 1-1-2023-31.12.2023 PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 683,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300775 |
24.1.2024 |
Náklady na ÚK 1.1.2023-31.12.2023 PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
781,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300787 |
24.1.2024 |
Dobropis el.energia MsÚ Gen. M.R.Štefánika |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-40,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230100187 |
26.10.2023 |
servis NM 349 CB |
Fox Auto Trade |
312002 |
656,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230100214 |
16.11.2023 |
Výmena autobatérie NM732BL |
Fox Auto Trade |
312002 |
98,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230100751 |
24.4.2023 |
BIO rozložiteľné vrecká podľa objednávky |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 327,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23064 |
13.12.2023 |
Oprava garážovej brány |
Vladimír Rašič - ALBA |
40502147 |
281,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23081013 |
23.9.2013 |
seminár Administratívna bezpečnosť |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23092014 |
12.9.2014 |
seminár DPH pre mestá |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
25,00 EUR |