| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1002/2016 |
11.2.2016 |
Lekárske posudky pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10027 |
7.3.2018 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
274,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10050 |
11.4.2011 |
Rozšírenie CMS Tangram pre správu domény staratura.sk o modul E-gov (Verejný register... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10052012 |
11.5.2012 |
seminár efektivity administrácie SRS |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10062015 |
9.4.2015 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Renáta Ondrejičková |
|
625,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
101/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 16 |
Dušan Trksiak |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/SOC/HLZ/2020 |
9.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011 |
26.10.2016 |
seminár Problematika nájomných bytov |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
58,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011000544 |
3.2.2011 |
Páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
660,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401094 |
17.1.2014 |
Elektrika za január |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
531,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404455 |
6.2.2014 |
Elektrika za 2/2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011411893 |
17.3.2014 |
Elektrika za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415200 |
4.4.2014 |
zál. platba elektrina 4/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |