Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210114 26.3.2021 Telefónna ústredňa - telefónny aparát, konfigurácia TCNS, s.r.o. 44082011  234,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021072 26.3.2021 Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon
Lumasol s.r.o. 47605596  20,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021073 26.3.2021 Servis tlačiarní Brother a HP Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/010 26.3.2021 Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodným lekárom. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162021 26.3.2021 Geodetické práce - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie MsÚ. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210125 29.3.2021 respirátor BORTEX, s.r.o. 47711671  835,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210124 29.3.2021 respirátor BIORUŽA,s.r.o. 52234070  960,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182021 29.3.2021 Geodetické práce - predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie pozemku... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210122 30.3.2021 Čistenie kanalizácie -ZOS Miroslav Súrovský 43949665  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021074 30.3.2021 Kartotéka pre personalistu B2B Partner, s.r.o. 44413467  165,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021075 30.3.2021 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2021 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210128 30.3.2021 Oprava vodovodnej batérie TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  39,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210127 30.3.2021 Oprava vodovodných batérií žiaroviek TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210129 30.3.2021 Telef hovory marec 2021. Orange Slovensko a.s. 35697270  567,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/SOC/HLZ/2021 31.3.2021 Zmluva o zabezpečení sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Objednávka vyšlá 2021076 31.3.2021 Oprava racku, diagnostika PC,... JKC, s.r.o. 44310595  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172021 31.3.2021 Geodetické práce - predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy 375... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210132 1.4.2021 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 760,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021003 2.4.2021 stavebné práce Prestavba Domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  155 024,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021004 5.4.2021 stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  225 186,30 EUR 
Nastavenia cookies