|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210114 |
26.3.2021 |
Telefónna ústredňa - telefónny aparát, konfigurácia |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
234,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021072 |
26.3.2021 |
Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
20,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021073 |
26.3.2021 |
Servis tlačiarní Brother a HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021/010 |
26.3.2021 |
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodným lekárom. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0162021 |
26.3.2021 |
Geodetické práce - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie MsÚ. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210125 |
29.3.2021 |
respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
835,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210124 |
29.3.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
960,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0182021 |
29.3.2021 |
Geodetické práce - predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie pozemku... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021074 |
30.3.2021 |
Kartotéka pre personalistu |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
165,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021075 |
30.3.2021 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2021 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210128 |
30.3.2021 |
Oprava vodovodnej batérie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
39,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210127 |
30.3.2021 |
Oprava vodovodných batérií žiaroviek |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210129 |
30.3.2021 |
Telef hovory marec 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
567,69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/SOC/HLZ/2021 |
31.3.2021 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021076 |
31.3.2021 |
Oprava racku, diagnostika PC,... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0172021 |
31.3.2021 |
Geodetické práce - predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie budovy 375... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210132 |
1.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 760,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021003 |
2.4.2021 |
stavebné práce Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
155 024,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021004 |
5.4.2021 |
stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
225 186,30 EUR |