|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021049 |
1.3.2021 |
Web kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210075 |
1.3.2021 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
237,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210319 |
1.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4 815,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210077 |
2.3.2021 |
Kancelársky materiál. |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
208,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210076 |
2.3.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 716,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021050 |
3.3.2021 |
Vyracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby: Vonkajšie rozvody NN |
PROTES-ASE |
30027047 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210082 |
3.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
3 670,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
3.3.2021 |
stavebné práce na stavbe Prestavba internátu na BD Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
32 968,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210081 |
4.3.2021 |
Sporák na tuhé palivo - HZ Drgoňova Dolina |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
695,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210080 |
4.3.2021 |
Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210078 |
4.3.2021 |
Tel. hovory III/2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
581,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210084 |
4.3.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/MAJ/HLZ/2021 |
4.3.2021 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Obec Zamarovce |
00687251 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/MAJ/HLZ/2021 |
5.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Lukáš Líška |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2021 |
5.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Marek Šošovička a manž. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210085 |
5.3.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 02/21 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106,94 EUR |