|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/SOC/DOD/2021 |
29.1.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 141/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/SOC/DOD/2021 |
29.1.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve č. 58/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
54210001 |
29.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-143,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210022 |
29.1.2021 |
Tlačivá pre matriku. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
156,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210021 |
29.1.2021 |
Telefónne hovory február 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
580,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210027 |
29.1.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021032 |
29.1.2021 |
Poštová schránka na budovu MsÚ |
Lean Commerce, s. r. o. |
52594734 |
37,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
2.2.2021 |
Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal |
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. |
45245746 |
791,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
2.2.2021 |
Šatňové lístky a písacie potreby na testovanie |
Krea office, s.r.o |
47389818 |
36,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021028 |
2.2.2021 |
Papierové rolky a perá na testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
41,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021029 |
2.2.2021 |
Rukavice XL |
RESIZE, s. r. o. |
51477599 |
42,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021030 |
2.2.2021 |
Rukavice latexové jednorazové pre testovanie |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021031 |
2.2.2021 |
Respirátor KN95/FFP2 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210034 |
2.2.2021 |
Poskytovanie zdravotníckych služieb pri skríningovom testovaní |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
8 568,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210033 |
2.2.2021 |
Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210030 |
2.2.2021 |
HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210026 |
2.2.2021 |
ZOS-čistenie-preplach kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
125,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV20031 |
2.2.2021 |
Stavebné práce n stavbe: Prestavba budovy Technotur na b.j. |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21 776,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210035 |
2.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 944,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14210002 |
2.2.2021 |
Ochranné pracovné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
425,00 EUR |