Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SOC/DOD/2021 29.1.2021 Dodatok č.1 k zmluve č. 141/SOC/HLZ/2020 nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/SOC/DOD/2021 29.1.2021 Dodatok č.1 k zmluve č. 58/SOC/HLZ/2020 nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 54210001 29.1.2021 Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -143,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210022 29.1.2021 Tlačivá pre matriku. Centrum polygrafických služieb 42272360  156,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210021 29.1.2021 Telefónne hovory február 2021. Orange Slovensko a.s. 35697270  580,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210027 29.1.2021 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 SOFTIP, a.s. 36785512  91,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021032 29.1.2021 Poštová schránka na budovu MsÚ Lean Commerce, s. r. o. 52594734  37,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021026 2.2.2021 Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. 45245746  791,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021027 2.2.2021 Šatňové lístky a písacie potreby na testovanie Krea office, s.r.o 47389818  36,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021028 2.2.2021 Papierové rolky a perá na testovanie LEONESS, s. r. o. 46173641  41,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021029 2.2.2021 Rukavice XL RESIZE, s. r. o. 51477599  42,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021030 2.2.2021 Rukavice latexové jednorazové pre testovanie CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021031 2.2.2021 Respirátor KN95/FFP2 ROIN, s.r.o. 35848901  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210034 2.2.2021 Poskytovanie zdravotníckych služieb pri skríningovom testovaní Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  8 568,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210033 2.2.2021 Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie BETRIMAX s.r.o. 46261656  196,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210030 2.2.2021 HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS Temponet s.r.o. 36342718  430,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210026 2.2.2021 ZOS-čistenie-preplach kanalizácie PreVaK, s.r.o. 359115749  125,76 EUR 
Detail Faktúra došlá FV20031 2.2.2021 Stavebné práce n stavbe: Prestavba budovy Technotur na b.j. DIKRA s.r.o. 47465590  21 776,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210035 2.2.2021 Jedálne kupóny na mesiac február 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 944,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 14210002 2.2.2021 Ochranné pracovné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier 33768897  425,00 EUR 
Nastavenia cookies