|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200574 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné budova Meského úradu ST - zúčtovanie VII. - XII./2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200575 |
12.1.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210003 |
12.1.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200579 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200578 |
12.1.2021 |
Kópie za obdobie 10/2020- 12/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
212,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
12.1.2021 |
Kancelársky nábytok |
Office Depot s.r.o. |
|
388,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210001 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210002 |
12.1.2021 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/KP/HLZ/2021 |
12.1.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Pomáhame SPPolu |
Nadácia SPP |
31818625 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
13.1.2021 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200577 |
13.1.2021 |
BOZP a OPP za 12/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210009 |
13.1.2021 |
ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200581 |
13.1.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
53,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210008 |
14.1.2021 |
Telefónne hovory 1/2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000498 |
14.1.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
360,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210011 |
14.1.2021 |
Tlačivá k DZN. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210012 |
14.1.2021 |
Telefón. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
428,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
15.1.2021 |
Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
1 429,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
15.1.2021 |
Papierové utierky na celoplošné testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
66,82 EUR |