|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020132 |
12.8.2020 |
Fuknčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200304/2000288 |
13.8.2020 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200315/4150019805 |
13.8.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200316/120085 |
13.8.2020 |
Strava klienti ZOS 7/20 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 728,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020133 |
13.8.2020 |
Xerografický papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200320 |
13.8.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
459,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200327 |
17.8.2020 |
SSD disky, rámčeky pre disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200328 |
17.8.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200325 |
17.8.2020 |
Poštové služby 7/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
404,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020135 |
17.8.2020 |
DHZM D. Dolina tovar - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 109,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200326 |
17.8.2020 |
Dezinfekcia rúk-ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
48,46 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OVS/HLZ/2020 |
18.8.2020 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 24/OVS/HLZ/2019. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
61 273,51 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
136/SOC/DOD/2020 |
24.8.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020136 |
24.8.2020 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020137 |
25.8.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 156,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200331 |
25.8.2020 |
Xerografický papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200329 |
25.8.2020 |
Stavebné práce na cyklochodníku |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
27 416,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200016 |
25.8.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 8/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
26.8.2020 |
SSD disky, rámčeky na disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327,20 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/MAJ/DOD/2020 |
26.8.2020 |
Kúpa nahnuteľností |
Ján Pollák a spol. |
|
|