|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
15.10.2019 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190490 |
15.10.2019 |
Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190491 |
15.10.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
15.10.2019 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 3807/12 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
441,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/MAJ/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Radovan Biesik, Eva Fajnorová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
214 615,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019217 |
16.10.2019 |
Objednávka byliniek pre bylinkový záhon - vnútroblok Hurbanova |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190498 |
16.10.2019 |
Poštové služby 9/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
664,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019218 |
16.10.2019 |
Objednávka dodávky a montáže drevených prvkov pre vnútroblok Hurbanova k projektu "Nový... |
Preliezky Trubíni s. r. o. |
46504575 |
2 321,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019219 |
17.10.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/MAJ/HLZ/2019 |
17.10.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž poloklinika |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2019 |
17.10.2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2378/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019243 |
18.10.2019 |
zemné práce na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900393 |
18.10.2019 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov Stará Turá za 7-9/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019174 (51190497) |
21.10.2019 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190503 |
21.10.2019 |
Koncertné vystúpoenie skupiny DUO SONET pri príležitosti podujatia - Mesto seniorom / Mesiac... |
AntAgency, s. r. o. |
46228969 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/VYS/HLZ/2019 |
22.10.2019 |
Maliarske a natieračské práce v MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
22 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019220 |
22.10.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta Stará Turá |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/KP/HLZ/2019 |
22.10.2019 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
65 320,71 EUR |