|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/MAJ/HLZ/2019 |
8.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46 - byt č. 3 |
Jankovičová Zuzana |
|
398,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019231 |
8.11.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10190054 |
8.11.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
34 354,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 19031 |
8.11.2019 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
31 325,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190013 |
8.11.2019 |
vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
618,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190014 |
8.11.2019 |
vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
27,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019232 |
11.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190535 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190534 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 31.10.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
376,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190528 |
11.11.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190529 |
11.11.2019 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ŠK/HLZ/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Hrašné |
00311634 |
48,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/ŠK/HLZ/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rudník v roku 2019 |
Obec Rudník |
00309958 |
37,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019097 |
12.11.2019 |
Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1 500,00 EUR |