|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190193 |
16.5.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190203/4119010610 |
16.5.2019 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/výst./2019 |
17.5.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
591 916,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190210 (20190155) |
20.5.2019 |
Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019-BD |
20.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42, byt č. 55 |
Rzavská Katarína |
|
655,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019108 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
1 182,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190211 (FA 0100046) |
21.5.2019 |
Voľby do EP - doprava autobusom na školenie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019109 |
21.5.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
21.5.2019 |
Sladkosti pre Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
31,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
21.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
21.5.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2 787,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019113 |
22.5.2019 |
Revízia elektrospotrebičov MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OVS/2019 |
22.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
649,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019114 |
23.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019115 |
23.5.2019 |
Úradná skúška tlakovej nádoby |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/FV190350 |
23.5.2019 |
Sladkosti na Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
32,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/021 |
23.5.2019 |
Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10,00 EUR |