|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
6611912608 |
7.5.2019 |
vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190186 (75) |
9.5.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190184 (121113949) |
9.5.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2019 do 30.6.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5119082 (20190097) |
9.5.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190183 (20190102) |
9.5.2019 |
Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190175 |
9.5.2019 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019101 |
10.5.2019 |
Toner do zariadenia e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190198 (20190004) |
10.5.2019 |
Prednáška a workshop SVEDOMITO FEST |
Občianske združenie ČistáLáska (OZ PureLove) |
42425760 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190188 (192805) |
10.5.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190190 (82) |
10.5.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 25.4.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190191 (1900159) |
10.5.2019 |
Oprava vodovnej batérie (sekretariát) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190189 (11904045) |
10.5.2019 |
Práce vykonané autožeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73,20 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/maj/2019 |
13.5.2019 |
Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 13 |
Jana Gatnáreková, Martina Mocková, Katarína Nemcová |
|
1,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019102 |
13.5.2019 |
Rekonštrukcia kancelárie - bývalej rozhlasovne v budove MsÚ |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1 112,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019103 |
13.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
832,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190201 (4119011224) |
13.5.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (5/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190200 (9001214131) |
13.5.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,76 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/maj/2019 |
13.5.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Peter Michalec a Marcela Kontinová |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019104 |
14.5.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190007 |
14.5.2019 |
Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov |
SERVIS MDD s.r.o. |
51193817 |
4 345,25 EUR |