|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180172 |
16.5.2018 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180173 |
16.5.2018 |
Inkaso - poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1 856,85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 |
16.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
624 559,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018076 |
17.5.2018 |
samolepiace etikety |
VIPoffice, INCOMP MEDIA, s.r..o. |
45535396 |
29,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180074 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1 740,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180075 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1 740,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60184998 (2018177) |
18.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
189,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180175 (20180144) |
18.5.2018 |
Preprava osôb - autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
141,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018075 |
21.5.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018077 |
22.5.2018 |
Vyčistenie tlačiarne HP LJ 200 colorMFP M276n
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018078 |
22.5.2018 |
Obnova pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180177 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
317,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180176 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl-sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
89,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
23.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Družstevná ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 827,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2018 BD |
23.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Valenčík Michal |
|
470,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018079 |
23.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 883,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 23.05.2018 |
23.5.2018 |
zmluva o poskytnutí služieb - externé riadenie projektu na predmet zákazky: Zníženie... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
8 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
mandátna zmluva 23.05.2018 |
23.5.2018 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
11 300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018080 |
24.5.2018 |
Wellness služby počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava 2018" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
600,00 EUR |