|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Melicherová Martina |
|
556,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018066 |
14.5.2018 |
Znalecký podusok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
960,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018068 |
14.5.2018 |
Letný pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180163 (4101828557) |
14.5.2018 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 449,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
HUFI spol. s.r.o. |
|
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018069 |
15.5.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3 720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180160/118038 |
15.5.2018 |
Strava klienti ZOS 4/2018 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 577,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180161/8207946097 |
15.5.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180164/4118011519 |
15.5.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018070 |
15.5.2018 |
Regulačné zariadenie plynovej kotolne |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1 706,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180155 |
15.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky |
Peter Belenčiak |
37022687 |
254,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180166 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
114,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018071 |
15.5.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018072 |
15.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
190,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018073 |
15.5.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
438,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180169 (0011006708) |
15.5.2018 |
Ocenenie pre hudobníkov pri podujatí - 50. výročie od založenia Staroturianskej kapely |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
151,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018074 |
15.5.2018 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk v súvislosti s nariadením GDPR |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318022150 |
16.5.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov Stará Turá za 6/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |