|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/kult/2016 |
15.1.2016 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok "NÁDEJ" |
36123072 |
650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016007 |
15.1.2016 |
Originálne smútočné príhovory - ekniha |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160009 (4116000201) |
15.1.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 1/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006592 |
15.1.2016 |
Vodné stočné 10-12.2015, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000013 |
15.1.2016 |
Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
483,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57,10 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2016 |
15.1.2016 |
Predaj nehnuteľností parc. č. 1680/216 |
Ing. Eva Majtánová |
|
2 448,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002291 |
15.1.2016 |
Internet 1/16-ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 14 |
15.1.2016 |
Výška nájomného pre rok 2016 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316002177 |
18.1.2016 |
Internet za obdobie 2/2016 v Dennom centre pre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500517 |
18.1.2016 |
Dodávka tepla za 12/2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
418,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/052 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20162 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500562 |
18.1.2016 |
Úhrada elektrickej energie za rok 2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500537 |
18.1.2016 |
Úhrada spotreby vody 10/2015 - 12/2015 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220103 |
18.1.2016 |
Autobusové spojenie za december 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000895707 |
18.1.2016 |
Inkaso za poštové služby za december 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
573,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000894291 |
18.1.2016 |
Spracovanie PPP U za december 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002292 |
18.1.2016 |
Telefónne hovory za december 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
107,89 EUR |