|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1/12/2015 |
30.12.2015 |
Projektová dokumentácia na umiestnenie práčovne do podkrovia a inštalácia umývadiel do izieb... |
Improstav s.r.o p. Slavomíra Majtásová |
47331470 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10150033 |
30.12.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1 650,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015254 |
30.12.2015 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016003 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 783,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.1.2016 |
Telefony Orange 12/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016001 |
4.1.2016 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2015, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016002 |
4.1.2016 |
Oprava tlačiarní Canon PIXMA iP 4000 a HP DJ 990 Cxi |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115138076 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 876,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150597 (35600378) |
5.1.2016 |
Nájomné za 12/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150596 (35600426) |
5.1.2016 |
Kópie za obdobie 12/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
208,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015581 |
5.1.2016 |
školenie základnej prípravy členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
dodatok č. 1 |
8.1.2016 |
Vykonávanie posudkovej činnosti v zmysle § 49 Zák. 448/2008 Z.z. |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016004 |
8.1.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother a Toshiba |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 260,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015255 |
8.1.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
158,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016005 |
8.1.2016 |
Videotextové informácie v TV Stará Turá |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
8.1.2016 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
267,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2016 |
8.1.2016 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160003 (121113949) |
8.1.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.02.2016 do 29.02.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150599 (20150315) |
8.1.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/maj/2016 |
8.1.2016 |
predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 17299/4, časť pozemku parc. č. 17299/1 |
Ľudmila Banziová |
|
1 482,00 EUR |