|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9000902356 |
16.2.2016 |
Spracovanie PPP-U za január 2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8781910631 |
16.2.2016 |
Telefónne hovory za január 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
123,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000903554 |
16.2.2016 |
Poštové služby za január 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
629,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
16.2.2016 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
582,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0809032016 |
17.2.2016 |
seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38916 |
17.2.2016 |
celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/kult/2016 |
18.2.2016 |
Výroba TV vysielania - február 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
18.2.2016 |
Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30032911 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2161101857 |
18.2.2016 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel za rok 2016 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016010737 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
335,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016010741 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,31 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5513-11-000-16-90 |
18.2.2016 |
Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... |
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
6 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016 |
18.2.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 676/1 |
Dáša Dúbravčíková |
|
420,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101650011 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-239,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101650010 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-428,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160227 |
23.2.2016 |
2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria |
RoyaldoM,s.r.o. |
2022746154 |
489,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016035 |
23.2.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 189,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0100034 |
24.2.2016 |
autobusová doprava členov volebných komisií dňa 18.2. 2016 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170 |
24.2.2016 |
seminár k novému zákonu o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 18.4.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
40,00 EUR |