|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015000019 |
10.4.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
352 303,99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015064 |
13.4.2015 |
Servis tlačiarní HP LJ 1320 tn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015065 |
13.4.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
412,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115008371 |
13.4.2015 |
Telefónne hovory za marec 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
129,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220028 |
13.4.2015 |
Autobusové spojenie za marec 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5772400153 |
13.4.2015 |
Telefónne hovory za marec 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150137 (4115009328) |
13.4.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 4/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.4.2015 |
Nájomné za HD set-top-box 1.4-30.6 2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015066 |
13.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015067 |
13.4.2015 |
Pohár primátorky mesta - rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
40,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015068 |
13.4.2015 |
Toner Canon CRG-719H |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
121,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/kult/2015 |
13.4.2015 |
Darovacia zmluva na máj |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
129,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500106 |
13.4.2015 |
Dodávka tepla za 03/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
341,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500101 |
13.4.2015 |
Vyúčtovanie nákladov na teplo za rok 2014 v Dennom centre Stará Turá (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
667,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500127 |
13.4.2015 |
Spotreba vody za 1.-3./2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4315022688 |
13.4.2015 |
Internet za 05/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z062015 |
13.4.2015 |
Detský letný tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z prostriedkov na... |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015069 |
13.4.2015 |
Výmena poistného ventila. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
16,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015070 |
14.4.2015 |
Stoličky do jedálne - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
544,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015071 |
14.4.2015 |
ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45,28 EUR |