Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230487 12.10.2023 Kópie za obdobie 7/2023- 9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 9/2023 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  280,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230469 12.10.2023 Kópie za obdobie 7-9/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2023- zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  90,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230467 12.10.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR JKC, s.r.o. 44310595  648,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230468 12.10.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230466 12.10.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230474 12.10.2023 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za september 2023. Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230473 12.10.2023 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 21.9.2023 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230494 12.10.2023 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2023 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230476/2023004467 12.10.2023 Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230478/221043 12.10.2023 Oprava kúrenia ZOS Rastislav Tupý 34548521  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230479/8334308086 12.10.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230480/8336082513 12.10.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230483/4123033270 12.10.2023 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 35680202  38,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230491/123136 12.10.2023 Strava klienti ZOS9/2023 Marián Paška PKP 46408754  1 640,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023195 12.10.2023 Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz Svet-svietidiel.sk 47539569  140,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023245 12.10.2023 Dodávka stroja na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023194 11.10.2023 Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1 272,25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 37/MAJ/HLZ/2023 11.10.2023 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 3412/21 - Zmluva o budúcej zmluve Andrea Mackovičová    
Detail Objednávka vyšlá 2023193 10.10.2023 Odpadkový kôš na separovaný odpad FEREX2 FEREX, s.r.o. Výroba kontajnerov a obalov 17682258  623,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023081 9.10.2023 Realizácia VO "Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov" ISA projekta, s.r.o 46894641  420,00 EUR 
Nastavenia cookies