|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51190276 (20190197) |
12.6.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019153 |
24.7.2019 |
Softvér centrála pre MsP - ročná podpora |
Ing. Zoltán Endrész |
32571682 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019158 |
29.7.2019 |
Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190394 |
2.9.2019 |
Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019191 |
25.9.2019 |
Autobus na stretnutie pracovníkov MsÚ v Kunoviciach |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020004 |
8.1.2020 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2019, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020008 |
14.1.2020 |
Oprava osobného automobilu Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020108 |
8.7.2020 |
Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020205 |
3.12.2020 |
Knihy ako darčekové predmety |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20200269 |
10.12.2020 |
Palivové drevo pre občana v hmotnej núdzi. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200501 |
9.12.2020 |
Knihy ako darčekové predmety - Trvalky |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
5.1.2021 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2020, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
18.2.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021089 |
24.4.2021 |
Kľúč k služobnému vozidlu MsP. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0835/2021/CE |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022034 |
21.2.2022 |
Vypracovanie PD : Prípojka NN pre stavu: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom... |
Ing. Jaroslav Ďurmek |
33 165 734 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022075 |
19.4.2022 |
Autobusová doprava do Brezovej pod Bradlom a späť k mohyle pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022084 |
26.4.2022 |
Maľovanie v ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220218 |
10.5.2022 |
Maliarske práce ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220390 |
26.8.2022 |
Zabezpečenie športovej akcie pre deti - Športový deň s atletikou |
Lukáš Kaňo |
50104187 |
200,00 EUR |