|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013145 |
6.5.2013 |
Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
199,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
520240670 |
18.11.2024 |
Výmena rukoväte šoférových dverí na vozidle Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
199,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190671 |
14.1.2020 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
199,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220641 |
22.12.2022 |
Občerstvenie pre športové podujatie: Čas na zázrak |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
199,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019065 |
27.3.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
199,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59230004 |
23.3.2023 |
isamosprava.sk - single licencia 23.03.2023 - 23.03.2024 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
199,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
9.2.2024 |
Zákonník práce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
199,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230309 |
27.10.2023 |
Úhrada palivového dreva - poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo vecnej forme. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
198,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2012 |
12.10.2012 |
Finančný vklad do projektu "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia",... |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201615 |
30.5.2016 |
Úhrada opravy vozidla Roomster pre opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190490 |
15.10.2019 |
Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
198,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OVS/HLZ/2020 |
17.6.2020 |
Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200249 |
7.7.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200309 |
10.8.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200342 |
8.9.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200384 |
7.10.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac september 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200449 |
5.11.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230308 |
12.7.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |