Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240600 18.12.2024 Hygienické prostriedky. Majster papier, s.r.o. 31347525  245,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2025005 22.1.2025 Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom Smaltovňa Holíč s.r.o. 54023203  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025005-51250038 7.2.2025 Výroba smaltovaných tabuliek so súpisným a orientačným číslom Smaltovňa Holíč s.r.o. 50828843  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210376 7.9.2021 ZOS-dezinfekčné prostriedky Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076  244,90 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000562 21.1.2021 Denné centrum seniorov- elektrika za rok 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  244,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1600163 16.5.2016 Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  244,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121/EKO/HLZ/2022 21.11.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Juráň Vendelín   244,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000841212 11.6.2015 Spracovanie PPP U za máj Slovenská pošta, a. s. 36631124  244,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023112 7.6.2023 Prekládka dochádzkového systému Fulltech, s.r.o. 44588801  244,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230291 26.6.2023 Prekládka dochádzkového systému Fulltech, s.r.o. 44588801  244,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160469 (36700230) 7.11.2016 Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  243,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210442 8.10.2021 Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  243,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220682 17.1.2023 Spotreba vody a voda z povrchového odtoku za rok 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  243,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190019 22.1.2019 Doplnky k telefónu Orange Slovensko a.s. 35697270  242,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023158 15.8.2023 Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia ProIZS SK, s. r. o. 52287491  242,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230404 18.8.2023 Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia ProIZS SK, s. r. o. 52287491  242,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020213 9.12.2020 Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  242,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200531 15.12.2020 Materiál pre hasičov DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  242,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110203 15.2.2011 Kontrola a nastavenie EZS v budove MsÚ ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  242,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4419004381 Dodatok č.1 26.6.2015 Dopoistenie verejného osvetlenia Komunálna poisťovňa 31595545  242,22 EUR 
Nastavenia cookies