|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
9/2024 |
21.3.2024 |
Znalecký posudok na pozemky parc. č. 4554/10,17,18,19,21,27,28 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024131 |
3.9.2024 |
Občerstvenie k výročiu SNP - v osade Nárcie |
Gažovič Peter |
33442151 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024161 |
21.10.2024 |
Čistiace a hygienické potreby pre denné centrum seniorov |
realizované cez www.eks.sk |
|
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024208 |
16.12.2024 |
Spracovanie rozpočtu pre stavbu - "Revitalizácia športového areálu Hurbanova ulica, Stará... |
Jana Hulmanová |
45287287 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
20.2.2025 |
Dendrologický posudok k žiadosti o výrub |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025022 |
4.3.2025 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2025 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51250094 |
21.3.2025 |
Dendrologický posudok na 3 ks smrek |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110240246 |
19.9.2024 |
Palivové drevo - jednorazová výpomoc v náhlej núdzi. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
249,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62015194 |
29.9.2015 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 40000km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
249,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva na dodanie propagačných |
27.3.2014 |
Zmluva na dodanie propagačných materiálov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
249,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150369 |
24.4.2015 |
Dodanie 2 ks informačných tabúľ a nálepiek na označenie obstaraného majetku k projektu... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
249,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170487 |
4.12.2017 |
Hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
249,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020035 |
3.3.2020 |
Senzorový dávkovač- dezinfekcia |
Martin Krajčovič – M & J Trade |
33 16 50 76 |
249,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220483 |
17.10.2022 |
Kancelárske potreby. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
248,72 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
92/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 7 |
Anna Humelová |
|
248,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Lazarová Dagmar |
|
248,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021150 |
24.8.2021 |
náplne do bezdotykovej dezinfekcie rúk a dezinfekcia sedátka WC |
M&J Trade |
33165076 |
246,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210402 |
14.9.2021 |
Revízna správa HZ Drgoňova Dolina. |
Dušan Ondráško EL-DO |
17656273 |
246,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220262 |
7.6.2022 |
Kópie za obdobie 5/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246,67 EUR |