|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51240511 |
8.11.2024 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180350 |
4.9.2018 |
Telef. hovory za 8/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024120 |
16.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240357 |
19.8.2024 |
Materiál a pracovný odev pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013193 |
5.12.2013 |
Prúdnica ,sací koš šrobenie |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013136 |
13.12.2013 |
MHZ D.Dolina material |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200010 |
14.1.2020 |
Elektrická energia I./2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200031 |
5.2.2020 |
Elektrická energia február 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200069 |
4.3.2020 |
Elektrická energia 3/2020 (MsÚ, sobášna miestnosť). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200123 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 MsÚ, MsP. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200166 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200203 |
4.6.2020 |
Elektrická energia za jún 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200250 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 7/2020 - MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200312 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200348 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200394 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200444 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200496 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
10.1.2023 |
Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
286,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.6.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
286,28 EUR |