Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2025012 12.2.2025 Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice VH-H, s. r. o. 44645635  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018237 4.12.2018 Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ DRÁČIK – DIVI, s. r. o. 46118985  349,86 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60189604 (1808019975) 12.12.2018 Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ DRÁČIK – DIVI, s. r. o. 46118985  349,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100121 7.8.2013 Doprava autobusom do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  349,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020050 14.4.2020 Dezinfekcia pre zamestnancov a opatrovateľky Nechtovyraj s.r.o. 47032065  349,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306403 16.1.2024 Vyúčtovacia Fa za rok 2023 encare, s.r.o. 52302555  349,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201610139_Z 16.5.2016 Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre opatrovateľskú službu Roman Laco - ROADA 33191921  349,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024180138 22.5.2024 Hygienický materiál SLOVCLEAN a.s. 35956526  348,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240655 13.1.2025 El. energia 12/2024 - MsÚ nový encare, s.r.o. 52302555  348,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/kult/2017 11.12.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  348,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170580 18.1.2018 Spotreba elektriny za december SPP, a. s. 35815256  348,09 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 65/maj/2012 10.10.2012 zámena pozemkov parc. č. 8604/11 za 8604/12 Ing. Juraj Podhradský   348,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130108 27.12.2013 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk + úprava na responzívny dizajn, modul Psy Netix Solutions, s.r.o. 43783627  348,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014075 19.5.2014 propagačné plochy a preprava volebných komisií Technické služby m.p.o. 35602210  348,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200542 17.12.2020 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 10.12.2020 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  348,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021092 4.5.2021 Návrh riešenia zateplenia stropu v technickej miestnosti hasičskej zbrojnice v Topoleckej. PROTES-ASE 30027047  348,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210205 11.5.2021 Projektová dokumentácia Zateplenie stropu technickej miestnosti HZ Topolecká. PROTES-ASE 30027047  348,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240248 19.6.2024 Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup od 17.06.2024 - 16.06.2025 Poradca podnikateľa s. r. o. 31592503  348,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021240 16.12.2021 DHZM Topolecká tovar pre hasičov FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  347,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210634 21.12.2021 materiál pre DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  347,96 EUR 
Nastavenia cookies