Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024003 10.1.2024 Havarijný výpadok firewallu Kerio Control JKC, s.r.o. 44310595  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240011 25.1.2024 Havarijný výpadok firewallu Kerio Control (problému vo verzii 9.4.3 8282, crash virtuálky Kerio... JKC, s.r.o. 44310595  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024051 15.4.2024 Doprava - Vlak z Čachtíc na Čachtický hrad SECOMT-SK s.r.o. 51856921  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024130 3.9.2024 Plagáty k výstave 80. výročia SNP a obrazy muzeum. T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024131 17.9.2024 Občerstvenie pre 100 osôb v osade Nárcie pri príležitosti 80. výročia Gažovič Peter 33442151  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024148 7.10.2024 Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní Netix Solutions, s.r.o. 43783627  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240470 21.10.2024 Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní (programátorské... Netix Solutions, s.r.o. 43783627  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023063 31.3.2023 Sledovanie záplavy serverovní Fulltech, s.r.o. 44588801  359,69 EUR 
Detail Faktúra došlá FV230206 11.5.2023 Sledovanie záplavovne serverovní pre stavbu: konverzia školy na Msú Stará Turá Fulltech, s.r.o. 44588801  359,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240474 25.10.2024 Štrk pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku APPIAS spol. s.r.o. 34133500  359,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190593 5.12.2019 Ročný servis a oprava plynového kotla. PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  359,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/EKO/HLZ/2022 22.2.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Soňa Šípošová   359,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20125011 13.2.2012 Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  358,42 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700093 15.3.2017 Dodávka tepla za 2/2017 - Denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  358,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017021352 3.4.2017 Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ Distribúcia SPP, a.s. 35910739  358,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200345 10.8.2022 Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov Technotur s.r.o. 36704482  358,08 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200389 9.9.2022 Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov Technotur s.r.o. 36704482  358,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210253 9.6.2021 Elektrina za máj 2021 MsÚ. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  357,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023245 15.12.2023 Obálky Janette Marczibál - CONNECT 34454730  357,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000725898 17.1.2014 Poštové služby za december Slovenská pošta, a. s. 36631124  357,15 EUR 
Nastavenia cookies