|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
10.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240011 |
25.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control (problému vo verzii 9.4.3 8282, crash virtuálky Kerio... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024051 |
15.4.2024 |
Doprava - Vlak z Čachtíc na Čachtický hrad |
SECOMT-SK s.r.o. |
51856921 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024130 |
3.9.2024 |
Plagáty k výstave 80. výročia SNP a obrazy muzeum. |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024131 |
17.9.2024 |
Občerstvenie pre 100 osôb v osade Nárcie pri príležitosti 80. výročia |
Gažovič Peter |
33442151 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024148 |
7.10.2024 |
Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240470 |
21.10.2024 |
Úpravy na web stránky mesta https://www.staratura.sk podľa odporúčaní (programátorské... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023063 |
31.3.2023 |
Sledovanie záplavy serverovní |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV230206 |
11.5.2023 |
Sledovanie záplavovne serverovní pre stavbu: konverzia školy na Msú Stará Turá |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240474 |
25.10.2024 |
Štrk pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
359,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Soňa Šípošová |
|
359,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20125011 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
358,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700093 |
15.3.2017 |
Dodávka tepla za 2/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
358,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200345 |
10.8.2022 |
Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200389 |
9.9.2022 |
Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210253 |
9.6.2021 |
Elektrina za máj 2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
357,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023245 |
15.12.2023 |
Obálky |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
357,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000725898 |
17.1.2014 |
Poštové služby za december |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
357,15 EUR |