|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
51200532 |
18.12.2020 |
Multifunkčné elektródy CPR-D padz so senzorom. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210005 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 01.01.-31.03.2021 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210154 |
9.4.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210289 |
6.7.2021 |
Vodné a stočné v ZOS od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210429 |
5.10.2021 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd 01.10.2021-31-12-2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210638 |
21.12.2021 |
Propagačný materiál s motívom mesta - Kniha Rýmované vyprávačky starého tura |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220025 |
31.1.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 20.1.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220073 |
1.3.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 17.2.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220294 |
1.7.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/2022 |
28.7.2022 |
Realizačný projekt na stavbu: Výmena skrine - Dom špecialistov |
Ing. Jaroslav Ďurmek |
33 165 734 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022205 |
16.11.2022 |
Opravy na VM serverov vo VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220568 |
2.12.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia ustanovujúceho MsZ dňa 21.11.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230077 |
7.3.2023 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1-2/2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
12.4.2023 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230188 |
5.5.2023 |
Diagnostika a oprava Kaspersky AV Console |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023098 |
18.5.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/DOD/2023 |
6.6.2023 |
Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
360,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023135 |
3.7.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13992/2023 |
6.7.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230368 |
8.8.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360,00 EUR |