Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2025062 14.5.2025 Autobusová doprava - podujatie Otvorená náruč. VH-H, s. r. o. 44645635  369,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001670386 15.2.2024 Poštové služby 01/2024 Slovenská pošta,a.s., 36631124  368,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2016 21.6.2016 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/46 Nikola Miklášová   368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 BD 29.1.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 Pavlovičová Katarína   368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2018 BD 12.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 Mgr. Klimáčková Ľubica   368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/MAJ/HLZ/2020 24.1.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/50, byt č. 23 Mozoláková Kučerová Katarína   368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2020 30.6.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48, Ul. Mýtna , byt č. 14 v Starej Turej Podolák Jozef   368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 1.4.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Andrea Ostrovská   368,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2018 BD 10.4.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Mikulcová Marcela   368,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2018 BD 13.8.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 Bezděčná Bohuslava   368,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/EKO/HLZ/2021 2.9.2021 Dohoda o finančnej zábezpeke Lenka Nemcová   368,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200386 7.10.2020 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 24.9.2020 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  368,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011523353 4.6.2015 Elektrika za jún MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508933 9.2.2015 Elektrika za február 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011513403 11.3.2015 Elektrická energia za marec MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011516778 9.4.2015 Elektrická energia apríl MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011520319 7.5.2015 Elektrika za máj 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011527154 7.7.2015 Elektrická energia za júl 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011530697 6.8.2015 Elektrika za august 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011537757 5.10.2015 Elektrická energia za október 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367,94 EUR 
Nastavenia cookies