|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013016 |
21.2.2013 |
Odborná prehliadka ,skúška plynových a tlakových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13041 |
11.3.2013 |
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení |
Jozef Koiš |
30351448 |
370,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014209 |
9.10.2014 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190558 |
18.11.2019 |
Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
370,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019260 |
17.12.2019 |
Infrapanel s termostatom do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190644 |
20.12.2019 |
Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210295 |
8.7.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.6.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
370,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
14.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie územia a inžinierskych sietí lávka pri Tescu a pri Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie lávok pri Tescu a Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230316 |
12.7.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 22.6.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
370,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019042 |
27.2.2019 |
Výpočtová technika (tablet, púdro) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190079 (18900866) |
11.3.2019 |
Výpočtová technika (tablet Samsung, púzdro Samsung) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013079 |
24.7.2013 |
Autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
369,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300692 |
28.1.2014 |
Spotreba elektriky za rok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
369,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
18.12.2013 |
Oprava plynového kotla ,revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
369,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022190 |
25.10.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220531 |
11.11.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014292 |
10.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100174 |
12.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
25.8.2021 |
Automatická pračka |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
369,00 EUR |