|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2/3/2015 |
17.3.2015 |
Maliarske práce v Klube dôchodcov |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
850,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016138 |
15.7.2016 |
maľovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
2.8.2016 |
Maľovanie ZOS po vytopení |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
29.7.2016 |
Maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017127 |
14.8.2017 |
Maľovanie izby - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/8/2017 |
6.9.2017 |
maľovanie izby ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018127 |
1.8.2018 |
Maliarske práce v ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180336/15/8/2018 |
3.9.2018 |
Maľovanie izby č. 5 ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018145 |
10.9.2018 |
Maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018151 |
24.9.2018 |
Maľovanie interieru ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180377/2192018 |
3.10.2018 |
maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180423/27/10/2018 |
11.10.2018 |
maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
960,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022084 |
26.4.2022 |
Maľovanie v ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220218 |
10.5.2022 |
Maliarske práce ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2017 |
27.11.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ladislav Hudec a Katarína Hudecová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2015 |
15.12.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ladislav Baláž |
|
629,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2019 |
1.8.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - Ul. Hlubockého č. 306/27 byt č. 12 |
Lacová Janka |
|
386,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/SOC/HLZ/2021 |
13.4.2021 |
Zmluva o dielo- Oprava havarijného stavu pavilónu K ZŠ Ul. Komenského |
L.I.R.R.,s.r.o. |
36296414 |
167 253,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/SOC/DOD/2021 |
14.10.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Oprava havarijného stavu pavilónu K Základnej školy, Ul.... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
173 619,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210458 |
14.10.2021 |
Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
12 565,96 EUR |