|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.11.2013 |
oprava sprchového kúta - havarijný stav |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018061 |
3.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky- havaria |
Peter Belenčiak |
37022687 |
255,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180155 |
15.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky |
Peter Belenčiak |
37022687 |
254,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020038 |
3.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200072 |
9.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
100/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 15 |
Peter Baláž |
|
140,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2024 |
7.2.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Petar Stokuča |
|
551,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022098 |
25.5.2022 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220643 |
22.12.2022 |
Správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2022 |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 728,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
13.11.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230653 |
29.12.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1 728,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022179 |
6.10.2022 |
Pracovné odevy - ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220515 |
7.11.2022 |
Pracovné odevy ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011043 |
18.4.2011 |
Pracovný odev a obuv pre ZOS, ZOS Stará Turá |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
144,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110360 |
28.4.2011 |
Pracovné odevy - ZOS Stará Turá |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
144,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012100 |
5.9.2012 |
pracovné odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120748 |
28.9.2012 |
Pracovné oblečenie - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230576/20236941 |
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZOS |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
97,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014191 |
24.9.2014 |
Pracové odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140186 |
20.10.2014 |
Pracovné odevy -ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685,00 EUR |