Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2020177 27.10.2020 Ochranné štíty a overaly Pharma Comp, s. r. o. 47358203  432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020180 4.11.2020 Ochranné štíty a respirtátory Pharma Comp, s. r. o. 47358203  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200439 4.11.2020 Ochranné štíty a overaly Pharma Comp, s. r. o. 47358203  432,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200456 6.11.2020 Respirátor, ochranný štít Pharma Comp, s. r. o. 47358203  312,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020231 22.12.2020 Overaly, ochranné návleky na nohy a respirátory pre testovanie žiakov na ZŠ Pharma Comp, s. r. o. 47358203  266,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200565 7.1.2021 Ochranné návleky, overaly a respirátory pre testovanie žiakov ZŠ Pharma Comp, s. r. o. 47358203  266,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021008 15.1.2021 Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie Pharma Comp, s. r. o. 47358203  1 429,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210014 21.1.2021 Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie Pharma Comp, s. r. o. 47358203  1 407,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021020 26.1.2021 Ochranné štíty pre skríningové testovanie Pharma Comp, s. r. o. 47358203  114,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210024 29.1.2021 Ochranný štít na skríningové testovanie Pharma Comp, s. r. o. 47358203  114,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/EKO/HLZ/2024 29.4.2024 Dohoda o zábezpeke Pevná Danka   432,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2013 9.10.2013 Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  23 778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012013 11.11.2013 Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  7 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201346 11.11.2013 Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  7 288,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013054 11.12.2013 Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  9 488,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 120181708 17.8.2018 Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej Petrovič Viliam - UNISTAV 11975784  31 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180490 20.12.2018 Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej Petrovič Viliam - UNISTAV 11975784  31 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/EKO/HLZ/2021 6.7.2021 Dohoda o zábezpeke Petra Kissová   655,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2017 10.4.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Petra Allinová   541,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 131006 3.12.2012 preplatné týždenníka MY Petit Press, a.s. 35790253  25,00 EUR 
Nastavenia cookies