|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018237 |
4.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189604 (1808019975) |
12.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349,86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
10.2.2022 |
Alkohol Tester. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014033 |
24.10.2014 |
Odmena za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu |
B4F Slovakia, s.r.o. |
46112481 |
17,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024125 |
12.8.2024 |
Trvalky k projektu Zeleň pred mestským úradom |
UniProtech s.r.o |
46106715 |
294,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018 088 |
8.11.2018 |
Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku |
Rekreačné strediská Slovakia |
46083740 |
802,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012068 |
28.5.2012 |
Utierky v roli Katrin, toaletný papier JUMBO (Staroturiansky jarmok) |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
190,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
20.12.2013 |
farbiaci valček |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
12,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140007 |
30.1.2014 |
farbiaci valček do kalkulačky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
7,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
9.6.2014 |
Vrecia do koša na jarmok 2014 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021176 |
23.9.2021 |
Interiérové vybavenie do hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3 182,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210462 |
20.10.2021 |
Interiérové vybavenie pre hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3 182,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7116002505 |
4.11.2016 |
Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu |
SD6 |
46070800 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4150530161 |
15.11.2021 |
Darčekové poukážky pre 135 seniorov nad 85 rokov na nákup v lekárni Dr. Max, pre jednu osobu... |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
2 700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240510 |
18.11.2024 |
Faktúra za zdravotné balíčky - vitamíny Dr. Max pre seniorov nad 90 rokov a občanov s... |
SD6, s.r.o., Lekáreň Dr. Max |
46070800 |
1 203,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210332 |
3.8.2021 |
rosič STIHL + olej |
Zak Services. s.r.o. |
46058541 |
511,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014268 |
20.11.2014 |
Dodávka figurín, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
SPONA, s. r. o. |
46044256 |
646,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021090 |
27.4.2021 |
Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 |
MANOS CONSULTING, s.r.o. |
46041915 |
1 920,00 EUR |