|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
59170002 |
14.2.2017 |
zál. fa na sociálny program - ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230274/2023281 |
26.6.2023 |
doplatok SAZA ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15022018 |
14.2.2018 |
seminár "Novela zákona o sociálnych službách" |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
136,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021157 |
30.8.2021 |
ŠKOLENIE ONLINE: Kontrola eurofondových zákaziek verejného obstarávania – nová jednotná... |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
89,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016193 |
13.10.2016 |
Poukážky do lekárne pre ŤZP seniorov. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
660,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017166 |
9.10.2017 |
Darčekové poukážky do lekárne pre zdravotne ťažko postihnutcýh seniorov z charitatívneho... |
Mirakl a.s. |
35895136 |
680,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018172 |
12.10.2018 |
Poukážky do lekárne pre ZŤP občanov |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
71180163 |
7.11.2018 |
Darčekové karty Dr Max |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019226 |
5.11.2019 |
Darčekové poukážky do lekárne pre seniorov z charitatívneho účtu. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
960,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012073 |
18.6.2012 |
Prenájom mobolných WC |
EKOTOALETY s.r.o. |
35893117 |
260,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
74/maj/2015 |
12.8.2015 |
Prenájom nebytových priestorov |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
50,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2019 |
7.2.2019 |
Umiestnenie reklamného banneru |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019084 |
25.4.2019 |
Internet budova DHZM Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220243 |
31.5.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2022 do 30.6.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220308 |
11.7.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2022 do 31.7.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220487 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2022 do 31.8.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220488 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2022 do 30.9.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220489 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2022 do 31.10.2022, upomienka |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220503 |
4.11.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2022 do 30.11.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |