| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250438 |
24.9.2025 |
Servis výťahu 3.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025215 |
11.11.2025 |
Odborná skúška výťahu |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250603 |
1.12.2025 |
odborná skúška výťahu 3-ročná |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023254 |
28.12.2023 |
Pravidelná ročná údržba výťahu v budove MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024218 |
20.12.2024 |
Pravidelná ročná údržba výťahu v budove MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
885,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250728 |
7.1.2026 |
Servis výťahu 4.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2026 |
27.1.2026 |
Zmluva o dielo o údržbe a servise zdvíhacích zariadení |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260137 |
30.3.2026 |
Servis výťahu 1.kv 2026 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/VYS/HLZ/2019 |
5.9.2019 |
Zmeny a doplnky č.2 UPM Stará Turá - činnosť odborne spôsobilej osoby |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3 528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220301 |
10.3.2022 |
Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3 351,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230102 |
25.1.2023 |
činnosť odborne spôsobilej osoby pre zabezpečovanie UPM zmeny č.2 |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011136 |
24.11.2011 |
kalove cerpadlo, reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
834,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012054 |
25.4.2012 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
4.5.2012 |
Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012093 |
3.8.2012 |
Vystroj a vyzbroj pre MHZ jednotka Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012119 |
10.10.2012 |
Vzbroj pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
29.10.2012 |
Material pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012162 |
5.12.2012 |
Výstroj pre MHZ D. Dolina - hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
10.12.2012 |
Hadice pre hasičov - Drgoňova dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013083 |
6.8.2013 |
MHZ Topolecka nákup hadíc |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
353,80 EUR |