| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14563 |
3.6.2014 |
Nákup hygienického tovaru |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15658 |
11.6.2015 |
Jarmok 2015- hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015114 |
11.6.2015 |
Jarmok 2015 , hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016097 |
25.5.2016 |
Hygienické potreby na Staroturiansky jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16VF466 |
7.6.2016 |
Hygienické potreby na jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017098 |
7.6.2017 |
Hygienické potreby pre Staroturiansky jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170339 |
15.6.2017 |
Jarmok 2017 - hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018092 |
5.6.2018 |
Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180218 (18VF0401) |
13.6.2018 |
Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019107 |
20.6.2019 |
Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190221 (19VF0425) |
30.5.2019 |
Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140006 |
30.6.2014 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
IMREX Holding, s.r.o. |
44500106 |
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
4.4.2023 |
Pravidelná ročná údržba výťahu v budove MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240162 |
26.3.2024 |
servis výťahu 1. kv. 2024 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240592 |
26.6.2024 |
Servis výťahu 2. kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240817 |
17.9.2024 |
Servis výťahu 3.kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240633 |
7.1.2025 |
Servis výťahu 4.kv 2024. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250096 |
20.3.2025 |
Servis výťahu 1.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250256 |
19.6.2025 |
Servis výťahu 2.kv 2025. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
221,40 EUR |