| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014041 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2 498,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
22.10.2014 |
Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140003 |
22.10.2014 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/HLZ/2021 |
29.1.2021 |
Zmluva o dielo Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47 994,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47 994,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/DOD/2021 |
30.6.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
18 491,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17 973,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020169 |
26.10.2020 |
Dezinfekčný koncentrát na podlahy a povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200429 |
30.10.2020 |
Dezinfekcia na povrchy |
WEBSELL, s. r. o. |
46 876 553 |
741,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018154 |
27.9.2018 |
Oprava vodovodu v PZ Stará Turá |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
1 184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
15.10.2018 |
Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
1 184,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018197 |
31.10.2018 |
Oprava zatekania v byte na ul. Mýtnej 537/46 |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015 |
5.11.2018 |
Oprava zatekania v byte č. 2 v BD na Mýtnej 537/46 |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021094 |
5.5.2021 |
Oprava ventilu na zásobníku vody v ZOS |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019256 |
11.12.2019 |
Darčekový poukaz |
Thymallus s.r.o. |
46 823 034 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025209 |
5.11.2025 |
Šitie závesov a záclon do ZpS |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
3 553,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250599 |
1.12.2025 |
Dodávku záclon a závesov do ZpS, spolu s montážou |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
3 553,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025246 |
2.12.2025 |
Dodávka a montáž záclon do ZpS, |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
978,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250638 |
8.12.2025 |
Dodávka, montáž a šitie záclon |
DaPin s.r.o. |
46 741 259 |
978,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012097 |
22.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1 000,00 EUR |