|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/MAJ/DOD/2023 |
5.6.2023 |
Zmena zmluvných podmienok, úprava ceny diela |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2 037 532,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/maj/2019 |
28.5.2019 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6594158119 - skupinové úrazové poistenie U1 - dobrovoľní... |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
904,54 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/maj/2018 |
6.6.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/maj/2017 |
12.5.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 8604/15 |
Anna Malárová |
|
96,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/maj/2016-EXT. |
26.4.2016 |
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-74-006/2016 - hasičské auto IVECO CAS 15 EČ: TN095EF |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2017 |
17.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2016 |
22.3.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
893188 |
543,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2015 |
2.3.2015 |
Výroba propagačného banneru s fotografiami |
STRATOS - CZ |
02553872 |
96,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2022_1 |
26.7.2022 |
Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh_nadácia ZSE |
Nadácia ZSE |
42364248 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2021 |
20.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
13 667,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2020 |
1.4.2020 |
Zmluva na výkon stavebného dozoru |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2 250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/2019 |
28.5.2019 |
Zmluva o výpožičke |
Internacional Consulting, spol. s. r. o. |
36314641 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/ext/2019 |
20.2.2019 |
Zmluva o Platobnej karte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/ext/2016 |
8.3.2016 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2024 |
3.6.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Galány Matej |
|
725,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2023 |
31.7.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Petra |
|
671,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Bc. Erika Držková |
|
507,18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Blašková |
|
541,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/8/2017 |
6.9.2017 |
maľovanie izby ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/2021 |
9.8.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 255,00 EUR |