|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/HLZ/2022 |
18.8.2022 |
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... |
Nadácia COOP Jednota |
30789214 |
6 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/HLZ/2021 |
15.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
7 945,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/DOD/2020 |
16.9.2020 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/2019 |
5.6.2019 |
Zmluva o umiestnení reklamného bannera |
Radioland, s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/ext/2019 |
14.2.2019 |
Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/ext/2013 |
22.2.2013 |
Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2024 |
3.7.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Sekerka Daniel |
|
623,22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1 998,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lucia Klimáčková |
|
729,13 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2021 |
19.10.2021 |
Zmluva o úvere |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
1 800 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/50 |
Jansová Miroslava |
|
380,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Ing. arch. Robeková Katarína |
|
386,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
1.4.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Ostrovská |
|
368,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16VF466 |
7.6.2016 |
Hygienické potreby na jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
169903272 |
1.7.2016 |
satelitný prijímač na Skylink - ZOS |
Domoss |
36228389 |
59,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16732017 |
14.12.2017 |
čistiace prostriedky do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16726/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16725/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1631004053 |
3.8.2016 |
Nabíjačka pre Tatru 815 - DHZM Stará Turá |
Efteria spol. s r.o |
26763028 |
140,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
162024 |
26.3.2024 |
Poštové schránky, BD 595 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
660,00 EUR |