|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011100 |
21.9.2011 |
preukazy pre klub dôchodcov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011094 |
3.2.2011 |
Pečiatky, informačná tabuľa |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
67,86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011094 |
24.8.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac september 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011093 |
24.8.2011 |
Kabeláž rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4 610,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011092 |
23.8.2011 |
Havarijný stav po vytopení objektu ZOS - revízia elektroinštalácie, ZOS Stará Turá |
ELEKTROMONT Dušan Jakube |
34551158 |
645,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011089 |
18.8.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60-12 |
NOAT s.r.o. |
36484539 |
1 279,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011083 |
8.8.2011 |
Spracovanie grafického návrhu prevádzkového poriadku Multifunikčného ihriska na Hurbanovej... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
25,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011081 |
26.7.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac august 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 555,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011074 |
24.6.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac júl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 282,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011071 |
21.6.2011 |
Pasport miestnych komunikácií - intravilán mesta Stará Turá ( doplnenie a aktualizácia... |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6 999,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011070 |
21.6.2011 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
5 892,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011069 |
17.6.2011 |
Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 |
AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský |
|
996,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110650 |
20.10.2011 |
Úprava potrubia studenej vody na vodojeme Papraď |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 809,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011061 |
8.6.2011 |
Oprava kanalizácie vo dvore MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
636,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110604 |
22.7.2011 |
Externý manažment- II. monitorovacia správa, spracovanie záverečného vyúčtovania výdavkov,... |
Marianna Šuleková - VOUČ |
41542886 |
11 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011057 |
9.6.2020 |
Vinylové jednorázové rukavice |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
23,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011056 |
25.5.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac jún 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110553 |
15.2.2011 |
Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011055 |
18.5.2011 |
Oprava kanalizácie v areáli MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
700,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011052 |
3.5.2011 |
Objednávka žeriavu na stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
130,00 EUR |