Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011100 21.9.2011 preukazy pre klub dôchodcov T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011094 3.2.2011 Pečiatky, informačná tabuľa T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  67,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011094 24.8.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac september 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011093 24.8.2011 Kabeláž rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny Eduard Bečka - ELMA 33674752  4 610,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011092 23.8.2011 Havarijný stav po vytopení objektu ZOS - revízia elektroinštalácie, ZOS Stará Turá ELEKTROMONT Dušan Jakube 34551158  645,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011089 18.8.2011 Dodávka informačnej vitríny EV.60-12 NOAT s.r.o. 36484539  1 279,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011083 8.8.2011 Spracovanie grafického návrhu prevádzkového poriadku Multifunikčného ihriska na Hurbanovej... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  25,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011081 26.7.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac august 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 555,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011074 24.6.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac júl 2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3 282,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011071 21.6.2011 Pasport miestnych komunikácií - intravilán mesta Stará Turá ( doplnenie a aktualizácia... Hakom s.r.o. 36000124  6 999,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011070 21.6.2011 Dodávka trvalého dopravného značenia Hakom s.r.o. 36000124  5 892,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011069 17.6.2011 Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský   996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110650 20.10.2011 Úprava potrubia studenej vody na vodojeme Papraď Ján Kubiš - AQUA 30875072  1 809,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011061 8.6.2011 Oprava kanalizácie vo dvore MsÚ Ján Kubiš - AQUA 30875072  636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110604 22.7.2011 Externý manažment- II. monitorovacia správa, spracovanie záverečného vyúčtovania výdavkov,... Marianna Šuleková - VOUČ 41542886  11 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011057 9.6.2020 Vinylové jednorázové rukavice B-commerce, s. r. o. 52424812  23,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011056 25.5.2011 Objednávka stravných kupónov na mesiac jún 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3 780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110553 15.2.2011 Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  48,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011055 18.5.2011 Oprava kanalizácie v areáli MsÚ Ján Kubiš - AQUA 30875072  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011052 3.5.2011 Objednávka žeriavu na stavanie mája Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  130,00 EUR 
Nastavenia cookies