|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
3.1.2012 |
tlačivá |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
123,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201200095 |
15.5.2012 |
Oprava sl. vozidla, guľový čap 2x, brzdy zadná náprava, nastavenie geometrie |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
122,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012000020 |
10.1.2012 |
Zálohová faktúra na vodu1-3/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012000017 |
20.1.2012 |
Dodávka pitnej vody , 1.1.-31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/86 |
25.10.2012 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/42 |
31.5.2012 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/41 |
31.5.2012 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/110 |
5.12.2012 |
Odstránenie betónovej plochy |
Jozef Podolan |
34549617 |
2 495,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/059 |
8.1.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/026 |
28.5.2012 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/017 |
19.12.2012 |
pneumatiky na automobil -L+Z - ZOS |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
799,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/016 |
29.5.2012 |
Stavebný dozor pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
BA-MA, s.r.o. |
36721395 |
4 632,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/0124 |
13.2.2012 |
Výroba propagačných materiálov mesta- magnetky a žetóny |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
130,34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/01/kult |
2.3.2012 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok "NÁDEJ" |
36123072 |
610,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20115010 |
15.3.2011 |
Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-121,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20112426 |
20.12.2011 |
Pasport miestnych komunikácií - intravilán |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6 999,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220034 |
14.4.2011 |
Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220022 |
16.3.2011 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011220011 |
15.2.2011 |
Náklady na autobusové spojenie - január 2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |