Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201325 19.8.2013 Oprava auta Fábia NM 564AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  270,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132451/51130446 2.12.2013 Osvedčovacie knihy CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  47,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201323 11.11.2013 Vypracovanie PD Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul. Komenského,... PROTES-ASE 30027047  7 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220133 10.1.2014 Autobusové spojenie za december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220124 13.12.2013 Autobusové spojenie november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220114 11.11.2013 Autobusové spojenie za oktober SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220100 18.10.2013 Autobusove spojenie SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220069 9.7.2013 Autobusové spojenie - jún SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220054 12.6.2013 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220043 15.5.2013 Autobusové spojenie- apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220031 8.4.2013 Autobusové spojenie za marec SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220020 11.3.2013 Autobusové spojenie za február SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220010 14.2.2013 Autobusové spojenie január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013214 23.12.2013 Hudobno-zábavný program Veselá trojka Pavla Kršky Dom kultúry Javorina 36130125  240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2013213 18.12.2013 Zmluva o účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2013213 20.12.2013 farbiaci valček PAPERA s.r.o. 46082182  12,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013212 17.12.2013 MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA Martin Kokeš-IPartis 43288529  201,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013211 17.12.2013 MHZ Topolecká, pracovná rovnošata PS II, hadicová spojka C52 FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  95,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013210 17.12.2013 Kontajnery na separovaný zber Komunálna technika s.r.o. 35935545  3 145,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013209 17.12.2013 Nálepky na kontajnery T štúdio s.r.o. 34120866  173,00 EUR 
Nastavenia cookies