|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014009 |
3.12.2013 |
Prívesky s logom MsP |
Copygraf s.r.o. |
46140565 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140085 |
5.2.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014008 |
10.1.2014 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
584,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014007 |
10.1.2014 |
kancelársky papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
864,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014007 |
2.4.2014 |
prenájom priestorov na voľby 29.3.2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014006 |
10.1.2014 |
Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
21,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014006 |
2.4.2014 |
prenájom priestorov na voľby 15.3.2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014005102 |
3.10.2014 |
Zál. platba vody 10-12/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014005 |
9.1.2014 |
Športové poháre na turnaj v nohejbale |
FIRE system Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
33,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014004 |
7.1.2014 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2013, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014003429 |
3.7.2014 |
Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014003426 |
4.7.2014 |
Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
576,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014003327 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného PO Súš 1.1.-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014003301 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného D. dolina 1.4-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
17,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014003269 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140031 |
5.2.2014 |
Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
21,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014003 |
7.1.2014 |
Oprava auta Roomster 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014002 |
7.1.2014 |
Poistenie proti pracovnému úrazu ÚoZ. |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31 595 545 |
7,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001782 |
3.4.2014 |
Dodávka pitnej vody 4-6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
540,75 EUR |