| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
26.4.2021 |
Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
308,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2021 |
26.4.2021 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov. |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021089 |
24.4.2021 |
Kľúč k služobnému vozidlu MsP. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021088 |
23.4.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 960,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/KP/HLZ/2021 |
22.4.2021 |
Darovacia zmluva - strom k stavaniu mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
56,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Anna Medňanská |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danka Pevná |
|
392,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021087 |
21.4.2021 |
Stojan na telefón |
VV MIX, s.r.o. |
36189626 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210173 |
21.4.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
665,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210169 |
20.4.2021 |
Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
20.4.2021 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, s.r.o. |
36 723 622 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202021 |
19.4.2021 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/SOC/HLZ/2021 |
19.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/SOC/HLZ/2021 |
19.4.2021 |
Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/SOC/DOD/2021 |
19.4.2021 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DLaF 330-21-00089 |
19.4.2021 |
Diplomová väzba - viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2020 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2021 |
19.4.2021 |
Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby a ocenenie pozemkov |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
870,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/MAJ/HLZ/2021 |
15.4.2021 |
Predaj pozemku |
HYDROUS s.r.o. |
36320552 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/MAJ/HLZ/2021 |
15.4.2021 |
Zriadenie vecného bremena p. č. 3365/1 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210168 |
15.4.2021 |
Poštové služby marec 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
426,35 EUR |