Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 68/EKO/DOD/2022 14.3.2022 Zmluva o Účte Komunal Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá 51220079 14.3.2022 zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Jana Klognerová   487,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Ivan Helia   315,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Gabrela Košťálová   676,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 65/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Lenka Slezáková   628,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022053 11.3.2022 Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN Autodielňa-Vladimír Medňanský 33445419  697,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Alena Barszczová   548,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Samuel Ilušák   371,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220102 10.3.2022 Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní Lumasol s.r.o. 47605596  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220096 10.3.2022 Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... ŠoPeRa production, s. r. o. 51817799  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220103 10.3.2022 Ozvučenie kapely a podujatia - Koncert pre Ukrajinu v Starej Turej BV ton, s. r. o. 50456601  850,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022052 10.3.2022 Parkovisko na ul. Hurbanovej, Stará Turá DOPRO, s.r.o. 52 811 468  3 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220301 10.3.2022 Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. 44485441  3 351,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220004 10.3.2022 architektonická štúdia :Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  4 785,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220097 10.3.2022 Telefónne poplatky marec 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220090 10.3.2022 Elektrina marec 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). encare, s.r.o. 52302555  1 731,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220083 10.3.2022 Služby v Mestskom dome za február 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4 860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220014 10.3.2022 Vyúčtovanie elektriny za február 2022. encare, s.r.o. 52302555  -23,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220015 10.3.2022 Vyúčtovanie elektriny február 2022 MsÚ. encare, s.r.o. 52302555  376,97 EUR 
Nastavenia cookies